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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: AMORTIZACÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização de Financiamentos
Conta de Despesa: 4690.71.99.03.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO Nº 060
Natureza da despesa: AMORTIZAÇÃO FINISA/2022
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75. 0,00 33.674,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75. 33.674,64
02/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75. 33.674,64
03/01/2024 Pagamento de Empenho 2/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33.674,64
TOTAL 33.674,64 33.674,64 33.674,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.