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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 205 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO. CONFORME CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 26/2024. 0,00 10.995,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO. CONFORME CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 26/2024. 10.995,00
06/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/9; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO. CONFORME CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 26/2024. 2.461,50
08/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2024 - REF. MARÇO/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652 2.461,50
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/12; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO. CONFORME CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 26/2024. 3.282,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2024 - REF. ABRIL/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652 3.282,00
TOTAL 10.995,00 5.743,50 5.743,50
SALDO A PAGAR 5.251,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.