Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2131 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
ASSESSORIA JURIDICA |
Função: |
Judiciária |
Subfunção: |
Representação Judicial e Extrajudicial |
Projeto / Atividade: |
Suporte do Departamento Juridico |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTACAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Folha de pagamento |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Folha de pagamento |
800,00 |
|
|
25/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024. |
|
800,00 |
|
28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.