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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2138 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento 0,00 6.448,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento 6.448,45
25/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024. 6.448,45
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 25,94
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 55,00
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 150,49
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 323,38
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 393,56
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 855,21
28/03/2024 Pagamento de Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.644,87
TOTAL 6.448,45 6.448,45 6.448,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 25/03/2024 25,94 Lançada
SINDISEM Diversos-Livre 25/03/2024 55,00 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 25/03/2024 150,49 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 25/03/2024 323,38 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 25/03/2024 393,56 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 25/03/2024 855,21 Lançada
TOTAL   1.803,58