Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Folha de pagamento |
25.707,05 |
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25/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024. |
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25.707,05 |
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25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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45,00 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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53,49 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Consulta médica, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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120,00 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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156,53 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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165,00 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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241,90 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.176,34 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.278,09 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.284,56 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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4.494,57 |
28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.691,57 |
TOTAL |
25.707,05 |
25.707,05 |
25.707,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.