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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2272 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento 0,00 11.642,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento 11.642,68
25/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024. 11.642,68
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS 17,93
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS 74,90
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS 83,17
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS 351,91
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS 1.444,91
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS 1.828,18
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS 2.533,87
28/03/2024 Pagamento de Empenho 2272/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.307,81
TOTAL 11.642,68 11.642,68 11.642,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 25/03/2024 17,93 Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre 25/03/2024 74,90 Lançada
Seguros Toledo-Livre 25/03/2024 83,17 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 25/03/2024 351,91 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 25/03/2024 1.444,91 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 25/03/2024 1.828,18 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 25/03/2024 2.533,87 Lançada
TOTAL   6.334,87