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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2389 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRONICO N°12/2023. O.C. Nº 1105/2024. 0,00 238,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRONICO N°12/2023. O.C. Nº 1105/2024. 238,00
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052324054; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRONICO N°12/2023. O.C. Nº 1105/2024. 238,00
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2024 ANTONIO FERREIRA ME - 6349 238,00
TOTAL 238,00 238,00 238,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.