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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 239 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes janeiro 2024 0,00 13.710,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes janeiro 2024 13.710,96
10/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 13.710,96
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE 62,12
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE 102,84
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE 266,20
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE 460,00
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE 460,00
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE 846,04
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE 1.936,85
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE 2.027,35
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE 3.610,44
22/01/2024 Pagamento de Empenho 239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.939,12
TOTAL 13.710,96 13.710,96 13.710,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Seguros Toledo-Livre 10/01/2024 62,12 Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre 10/01/2024 102,84 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 10/01/2024 266,20 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 10/01/2024 460,00 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 10/01/2024 460,00 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10/01/2024 846,04 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 10/01/2024 1.936,85 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 10/01/2024 2.027,35 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10/01/2024 3.610,44 Lançada
TOTAL   9.771,84