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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1107/2024. 0,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1107/2024. 99,00
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/120051; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1107/2024. 99,00
04/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2024 - REF. ABRIL/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 97,81
04/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2393/2024 1,19
TOTAL 99,00 99,00 99,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/04/2024 1,19 785/2024 Lançada
TOTAL   1,19