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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2417 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IOS6236 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89175. O.C. Nº 1083/2024. 0,00 1.795,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IOS6236 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89175. O.C. Nº 1083/2024. 1.795,80
04/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1276; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IOS6236 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89175. O.C. Nº 1083/2024. 1.795,80
09/04/2024 Pagamento de Empenho 2417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.795,80
TOTAL 1.795,80 1.795,80 1.795,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.