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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAVINIA LIMBERGER HERMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2423 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. VALOR INSS 11%: R$ 371,40 VALOR IRRF15%: R$ 80,34 VALOR ISS 3%: R$ 101,29 VALOR LIQUIDO R$ 2823,31 REQUISIÇÃO Nº 89151. O.C. Nº 1085/2024. 0,00 3.376,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. VALOR INSS 11%: R$ 371,40 VALOR IRRF15%: R$ 80,34 VALOR ISS 3%: R$ 101,29 VALOR LIQUIDO R$ 2823,31 REQUISIÇÃO Nº 89151. O.C. Nº 1085/2024. 3.376,34
25/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 01; REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. VALOR INSS 11%: R$ 371,40 VALOR IRRF15%: R$ 80,34 VALOR ISS 3%: R$ 101,29 VALOR LIQUIDO R$ 2823,31 REQUISIÇÃO Nº 89151. O.C. Nº 1085/2024. 3.376,34
25/03/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2423/2024, LAVINIA LIMBERGER HERMANN 101,29
25/03/2024 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 2423/2024, LAVINIA LIMBERGER HERMANN 371,40
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2024 LAVINIA LIMBERGER HERMANN - 33197 2.903,65
TOTAL 3.376,34 3.376,34 3.376,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/03/2024 101,29 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 25/03/2024 371,40 Lançada
TOTAL   472,69