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Última atualização realizada em 12/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2439 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: INSS PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento 0,00 233,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento 233,50
28/03/2024 LIQUIDADO NETA DATA FOLHA MARÇO/2024. 233,50
28/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Maternidade-INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONTRATADOS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 33 233,50
TOTAL 233,50 233,50 233,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS 28/03/2024 233,50 Lançada
TOTAL   233,50