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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2476 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO D MATERIAL, PARA TROCA DE PISO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89098. O.C. Nº 1112/2024. 0,00 1.448,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO D MATERIAL, PARA TROCA DE PISO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89098. O.C. Nº 1112/2024. 1.448,16
04/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2320; REFERENTE AQUISIÇÃO D MATERIAL, PARA TROCA DE PISO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89098. O.C. Nº 1112/2024. 1.448,16
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2024 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 1.448,16
TOTAL 1.448,16 1.448,16 1.448,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.