Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2499 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
AMORTIZACÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização de Financiamentos |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.03.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO Nº 060 |
Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO FINISA/2022 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 |
0,00 |
33.674,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 |
33.674,64 |
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28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 |
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33.674,64 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2499/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.674,64 |
TOTAL |
33.674,64 |
33.674,64 |
33.674,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.