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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2515 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. Contratação de empresa especializada para forneciemento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. EMEI Pingo de Gente. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1118/2024. 0,00 215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 PRÉVIO. Contratação de empresa especializada para forneciemento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. EMEI Pingo de Gente. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1118/2024. 215,00
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/450; Contratação de empresa especializada para forneciemento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. EMEI Pingo de Gente. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1118/2024. 215,00
10/04/2024 Pagamento de Empenho 2515/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 215,00
TOTAL 215,00 215,00 215,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.