Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2526 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PARTE DA REQUISIÇÃO Nº 88592 (VALOR ESTORNADO DO EMPENHO Nº 1025/2024 - RUBRICA INDEVIDA). |
0,00 |
688,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
REF. PARTE DA REQUISIÇÃO Nº 88592 (VALOR ESTORNADO DO EMPENHO Nº 1025/2024 - RUBRICA INDEVIDA). |
688,00 |
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28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/14132;
REF. PARTE DA REQUISIÇÃO Nº 88592 (VALOR ESTORNADO DO EMPENHO Nº 1025/2024 - RUBRICA INDEVIDA). |
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688,00 |
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28/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-688,00 |
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28/03/2024 |
EMPENHO INDEVIDO |
-688,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.