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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO LUCAS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2534 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM, PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, AO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89247. O.C. Nº 1156/2024. 0,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM, PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, AO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89247. O.C. Nº 1156/2024. 62,00
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/301873; REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM, PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, AO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89247. O.C. Nº 1156/2024. 62,00
05/04/2024 Pagamento de Empenho 2534/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,00
TOTAL 62,00 62,00 62,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.