Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2537 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDOPARA LAVAGEM DEOS VEICULOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89118. O.C. Nº 1169/2024. |
0,00 |
292,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDOPARA LAVAGEM DEOS VEICULOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89118. O.C. Nº 1169/2024. |
292,00 |
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12/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2579;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDOPARA LAVAGEM DEOS VEICULOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89118. O.C. Nº 1169/2024. |
|
292,00 |
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14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. MAIO/2024
LOSS E STREIT LTDA - 1503 |
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288,50 |
14/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2537/2024 |
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3,50 |
TOTAL |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/05/2024 |
3,50 |
1303/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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3,50 |
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