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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2562 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ÉLETRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89114. O.C. Nº 1173/2024. 0,00 2.063,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ÉLETRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89114. O.C. Nº 1173/2024. 2.063,00
12/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2582; REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ÉLETRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89114. O.C. Nº 1173/2024. 2.063,00
05/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2562/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.038,24
05/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2562/2024 24,76
TOTAL 2.063,00 2.063,00 2.063,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/06/2024 24,76 1510/2024 Lançada
TOTAL   24,76