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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2566 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89108. O.C. Nº 1177/2024. 0,00 3.282,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89108. O.C. Nº 1177/2024. 3.282,90
12/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2587; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89108. O.C. Nº 1177/2024. 3.282,90
05/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2566/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.243,51
05/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2566/2024 39,39
TOTAL 3.282,90 3.282,90 3.282,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/06/2024 39,39 1509/2024 Lançada
TOTAL   39,39