3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1183/2024.
0,00
537,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1183/2024.
537,00
12/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2578;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1183/2024.
537,00
05/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
530,56
05/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2570/2024
6,44
TOTAL
537,00
537,00
537,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.