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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2580 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3º aditivo de alteração parcial do contrato Nº 09/2021, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre o sistema de informação do Ministério da saúde e SUS AB. O.C. Nº 1188/2024. 0,00 17.090,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 3º aditivo de alteração parcial do contrato Nº 09/2021, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre o sistema de informação do Ministério da saúde e SUS AB. O.C. Nº 1188/2024. 17.090,04
06/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/650; 3º Aditivo de alteração parcial do contrato Nº 09/2021, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre o sistema de informação do Ministério da saúde e SUS AB. O.C. Nº 1188/2024. 1.424,17
18/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2024 - REF. JUNHO/2024 Bruno Tavares Rocha - 33081 1.424,17
22/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/770; 3º Aditivo de alteração parcial do contrato Nº 09/2021, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre o sistema de informação do Ministério da saúde e SUS AB. O.C. Nº 1188/2024. 1.424,17
24/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2024 - REF. JULHO/2024 Bruno Tavares Rocha - 33081 1.424,17
25/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/788; 3º Aditivo de alteração parcial do contrato Nº 09/2021, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre o sistema de informação do Ministério da saúde e SUS AB. O.C. Nº 1188/2024. 1.424,17
05/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Bruno Tavares Rocha - 33081 1.424,17
26/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/965; 3º Aditivo de alteração parcial do contrato Nº 09/2021, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre o sistema de informação do Ministério da saúde e SUS AB. O.C. Nº 1188/2024. 1.424,17
26/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/966; 3º Aditivo de alteração parcial do contrato Nº 09/2021, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre o sistema de informação do Ministério da saúde e SUS AB. O.C. Nº 1188/2024. 1.424,17
26/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/967; 3º Aditivo de alteração parcial do contrato Nº 09/2021, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre o sistema de informação do Ministério da saúde e SUS AB. O.C. Nº 1188/2024. 1.424,17
02/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.424,17
02/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.424,17
02/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.424,17
04/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1020; 3º Aditivo de alteração parcial do contrato Nº 09/2021, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre o sistema de informação do Ministério da saúde e SUS AB. O.C. Nº 1188/2024. 1.424,17
25/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2024 - REF. OUTUBRO/2024 Bruno Tavares Rocha - 33081 1.424,17
TOTAL 17.090,04 9.969,19 9.969,19
SALDO A PAGAR 7.120,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.