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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 260 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO FERIAS Ferias do mes janeiro 2024 0,00 5.302,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 REF. PGTO FERIAS Ferias do mes janeiro 2024 5.302,15
10/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 5.302,15
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 25,94
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 144,51
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 290,44
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 400,00
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 454,10
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 1.213,86
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 1.247,53
22/01/2024 Pagamento de Empenho 260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.525,77
TOTAL 5.302,15 5.302,15 5.302,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 10/01/2024 25,94 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 10/01/2024 144,51 Lançada
INSS-LIVRE 10/01/2024 290,44 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 10/01/2024 400,00 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 10/01/2024 454,10 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 10/01/2024 1.213,86 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10/01/2024 1.247,53 Lançada
TOTAL   3.776,38