Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
REF. PGTO FERIAS Ferias do mes janeiro 2024 |
5.302,15 |
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10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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5.302,15 |
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10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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25,94 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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144,51 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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290,44 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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400,00 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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454,10 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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1.213,86 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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1.247,53 |
22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.525,77 |
TOTAL |
5.302,15 |
5.302,15 |
5.302,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.