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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2658 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 05/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1230/2024. 0,00 6.628,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 05/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1230/2024. 6.628,00
18/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2831; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 05/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1230/2024. 6.628,00
TOTAL 6.628,00 6.628,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.628,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.