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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILBERTO S. DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2687 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Promoção de Eventos
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS COMO LEMBRANÇA DE DATA COMEMORATIVA. REQUISIÇÃO Nº 89272. O.C. Nº 1241/2024. 0,00 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS COMO LEMBRANÇA DE DATA COMEMORATIVA. REQUISIÇÃO Nº 89272. O.C. Nº 1241/2024. 67,50
05/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/3932; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS COMO LEMBRANÇA DE DATA COMEMORATIVA. REQUISIÇÃO Nº 89272. O.C. Nº 1241/2024. 67,50
06/05/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2024 GILBERTO S. DA SILVA - 197 67,50
TOTAL 67,50 67,50 67,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.