Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
REF. PGTO FÉRIAS MES. Ferias do mes janeiro 2024 |
20.246,22 |
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10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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20.246,22 |
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10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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53,49 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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149,63 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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165,00 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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1.675,60 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.515,60 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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4.590,32 |
10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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6.327,50 |
22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 276/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.769,08 |
TOTAL |
20.246,22 |
20.246,22 |
20.246,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.