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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2767 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA N° 09/2023. O.C. Nº 1328/2024. 0,00 109,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA N° 09/2023. O.C. Nº 1328/2024. 109,38
17/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2929; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA N° 09/2023. O.C. Nº 1328/2024. 109,38
22/04/2024 Pagamento de Empenho 2767/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,38
TOTAL 109,38 109,38 109,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.