Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2790 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 |
Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
Natureza da despesa: |
DEVOLUCAO SALDOS CONVENIOS |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 899057/2020 - MINISTÈRIO DO TURISMO. |
0,00 |
32.279,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2024 |
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 899057/2020 - MINISTÈRIO DO TURISMO. |
32.279,59 |
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16/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 899057/2020 - MINISTÈRIO DO TURISMO. |
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32.279,59 |
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17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2024
MINISTERIO DA FAZENDA - 4772 |
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32.279,59 |
TOTAL |
32.279,59 |
32.279,59 |
32.279,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.