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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2852 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89413. O.C. Nº 1349/2024. 0,00 205,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89413. O.C. Nº 1349/2024. 205,20
23/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1284; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89413. O.C. Nº 1349/2024. 205,20
25/04/2024 Pagamento de Empenho 2852/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,20
TOTAL 205,20 205,20 205,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.