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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2875 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA NUTRICIONISTA EM ATIVIDADES COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 89497. O.C. Nº 1408/2024. 0,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA NUTRICIONISTA EM ATIVIDADES COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 89497. O.C. Nº 1408/2024. 39,00
22/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/366; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA NUTRICIONISTA EM ATIVIDADES COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 89497. O.C. Nº 1408/2024. 39,00
21/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2024 ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.