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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2878 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89457. O.C. Nº 1414/2024. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89457. O.C. Nº 1414/2024. 70,00
22/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/91058; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89457. O.C. Nº 1414/2024. 70,00
24/04/2024 Pagamento de Empenho 2878/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.