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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FONSECA PRESTES E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2925 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A MARIA ANGÉLICA DA ROSA. REQUISIÇÃO Nº 89634. O.C. Nº 1508/2024. 0,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A MARIA ANGÉLICA DA ROSA. REQUISIÇÃO Nº 89634. O.C. Nº 1508/2024. 220,00
02/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/053004690; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A MARIA ANGÉLICA DA ROSA. REQUISIÇÃO Nº 89634. O.C. Nº 1508/2024. 220,00
21/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2925/2024 FONSECA PRESTES E CIA LTDA ME - 2304 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.