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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 08:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HERIK C KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2956 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA SALA DA NUTRICIONISTA DA SEC.SAÚDE, DEVIDO AO SOL INTENSO QUE REFLETE NA SALA DA MESMA. REQUISIÇÃO Nº 89618. O.C. Nº 1520/2024. 0,00 487,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA SALA DA NUTRICIONISTA DA SEC.SAÚDE, DEVIDO AO SOL INTENSO QUE REFLETE NA SALA DA MESMA. REQUISIÇÃO Nº 89618. O.C. Nº 1520/2024. 487,00
25/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/55949494; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA SALA DA NUTRICIONISTA DA SEC.SAÚDE, DEVIDO AO SOL INTENSO QUE REFLETE NA SALA DA MESMA. REQUISIÇÃO Nº 89618. O.C. Nº 1520/2024. 487,00
29/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2956/2024 HERIK C KELLER - 1618 487,00
TOTAL 487,00 487,00 487,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.