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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HERIK C KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2960 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE TROCA DE FECHADURA EM PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89591. O.C. Nº 1490/2024. 0,00 87,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE TROCA DE FECHADURA EM PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89591. O.C. Nº 1490/2024. 87,00
12/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/55259301; REFERENTE TROCA DE FECHADURA EM PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89591. O.C. Nº 1490/2024. 87,00
27/06/2024 Pagamento de Empenho 2960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 87,00
TOTAL 87,00 87,00 87,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.