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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PARASOU ECOMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2977 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ESPECIFICADO PARA USO NAS ATIVIDADES DE FUTSAL DA CATEGORIA DE BASE,CATEGORIA SUB 13 E SUB 15 QUAL FAZEM PARTE DOS PROJETOS DO CRAS E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89580. O.C. Nº 1521/2024. 0,00 1.190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ESPECIFICADO PARA USO NAS ATIVIDADES DE FUTSAL DA CATEGORIA DE BASE,CATEGORIA SUB 13 E SUB 15 QUAL FAZEM PARTE DOS PROJETOS DO CRAS E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89580. O.C. Nº 1521/2024. 1.190,00
30/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052952004; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ESPECIFICADO PARA USO NAS ATIVIDADES DE FUTSAL DA CATEGORIA DE BASE,CATEGORIA SUB 13 E SUB 15 QUAL FAZEM PARTE DOS PROJETOS DO CRAS E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89580. O.C. Nº 1521/2024. 1.190,00
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2024 PARASOU ECOMMERCE LTDA - 33651 1.190,00
TOTAL 1.190,00 1.190,00 1.190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.