SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89616. O.C. Nº 1532/2024.
0,00
3.239,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89616. O.C. Nº 1532/2024.
3.239,00
30/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1290;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89616. O.C. Nº 1532/2024.
3.239,00
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2024
VANDECIR VALIATI - 2272
3.239,00
TOTAL
3.239,00
3.239,00
3.239,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.