Número do empenho: |
2993 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 89573. O.C. Nº 1498/2024. |
60,00 |
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15/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/348;
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 89573. O.C. Nº 1498/2024. |
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60,00 |
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15/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2993/2024, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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1,80 |
19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55,32 |
19/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2993/2024 |
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2,88 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.