Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3256 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2024 |
0,00 |
13.859,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2024 |
REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2024 |
13.859,39 |
|
|
29/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 04/2024. |
|
13.859,39 |
|
29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONTRATADOS |
|
|
1.038,07 |
29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONTRATADOS |
|
|
1.824,85 |
30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3256/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.996,47 |
TOTAL |
13.859,39 |
13.859,39 |
13.859,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
29/04/2024 |
1.038,07 |
|
Lançada |
INSS-LIVRE |
29/04/2024 |
1.824,85 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2.862,92 |
|
|