Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
327 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes janeiro 2024 |
0,00 |
1.288,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes janeiro 2024 |
1.288,03 |
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10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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1.288,03 |
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21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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919,28 |
21/02/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. |
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-368,75 |
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21/02/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. |
-368,75 |
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TOTAL |
919,28 |
919,28 |
919,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.