O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RAQUEL DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3320 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LAUDO TÉCNICO PARA DETERMINAÇÃO DO VTN (2024) PARA SALDANHA MARINHO. VALOR BRUTO.........R$2.200,00 INSS(11%).............R$242,00 ISS(3%)................R$66,00 VALOR LÍQUIDO......R$1.892,00 REQUISIÇÃO Nº 89636. O.C. Nº 1513/2024. 0,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 REFERENTE LAUDO TÉCNICO PARA DETERMINAÇÃO DO VTN (2024) PARA SALDANHA MARINHO. VALOR BRUTO.........R$2.200,00 INSS(11%).............R$242,00 ISS(3%)................R$66,00 VALOR LÍQUIDO......R$1.892,00 REQUISIÇÃO Nº 89636. O.C. Nº 1513/2024. 2.200,00
29/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/01; REFERENTE LAUDO TÉCNICO PARA DETERMINAÇÃO DO VTN (2024) PARA SALDANHA MARINHO. VALOR BRUTO.........R$2.200,00 INSS(11%).............R$242,00 ISS(3%)................R$66,00 VALOR LÍQUIDO......R$1.892,00 REQUISIÇÃO Nº 89636. O.C. Nº 1513/2024. 2.200,00
29/04/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3320/2024, RAQUEL DAMIANI 66,00
29/04/2024 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 3320/2024, RAQUEL DAMIANI 242,00
10/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2024 RAQUEL DAMIANI - 2318 1.892,00
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/04/2024 66,00 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 29/04/2024 242,00 Lançada
TOTAL   308,00