Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3384 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretária Educacao MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão de contrato |
0,00 |
675,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão de contrato |
675,06 |
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30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE CONTRATO |
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675,06 |
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30/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE |
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50,62 |
13/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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624,44 |
TOTAL |
675,06 |
675,06 |
675,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-LIVRE |
30/04/2024 |
50,62 |
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Lançada |
TOTAL |
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50,62 |
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