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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3403 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DE 22 LUGARES PARA VIAS PAVIMENTADAS, VIAGEM DESPORTIVAS ATÉ O MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS - RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024. O.C. Nº 1602/2024. 0,00 2.236,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DE 22 LUGARES PARA VIAS PAVIMENTADAS, VIAGEM DESPORTIVAS ATÉ O MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS - RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024. O.C. Nº 1602/2024. 2.236,00
29/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/463; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DE 22 LUGARES PARA VIAS PAVIMENTADAS, VIAGEM DESPORTIVAS ATÉ O MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS - RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024. O.C. Nº 1602/2024. 2.236,00
19/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2024 MAURICIO DE PAULA ME - 277 2.236,00
TOTAL 2.236,00 2.236,00 2.236,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.