Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3425
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVOS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89626. O.C. Nº 1582/2024.
0,00
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVOS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89626. O.C. Nº 1582/2024.
29,90
15/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7394;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVOS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89626. O.C. Nº 1582/2024.
29,90
19/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3425/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29,54
19/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3425/2024
0,36
TOTAL
29,90
29,90
29,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.