Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3478 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE INSS PATRONAL MÊS 04/2024. |
0,00 |
5.725,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
REFERENTE INSS PATRONAL MÊS 04/2024. |
5.725,80 |
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30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE INSS PATRONAL MÊS 04/2024. |
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5.725,80 |
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20/05/2024 |
REFERENTE ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 20% PARA 8%. |
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-5.725,80 |
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20/05/2024 |
REFERENTE ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 20% PARA 8%. |
-5.725,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.