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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PARASOU ECOMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3483 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89775. O.C. Nº 1672/2024. 0,00 1.599,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89775. O.C. Nº 1672/2024. 1.599,80
15/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/001; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89775. O.C. Nº 1672/2024. 1.599,80
19/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3483/2024 PARASOU ECOMMERCE LTDA - 33651 1.599,80
TOTAL 1.599,80 1.599,80 1.599,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.