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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3498 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Convivência
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REQUISIÇÃO Nº 89544. O.C. Nº 1648/2024. 0,00 30,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REQUISIÇÃO Nº 89544. O.C. Nº 1648/2024. 30,60
23/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2368; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REQUISIÇÃO Nº 89544. O.C. Nº 1648/2024. 30,60
06/06/2024 Pagamento de Empenho 3498/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,60
TOTAL 30,60 30,60 30,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.