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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3548 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATA Nº 041/2023 E PREGÃO Nº 17/2023. O.C. Nº 1669/2024. 0,00 265,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATA Nº 041/2023 E PREGÃO Nº 17/2023. O.C. Nº 1669/2024. 265,90
24/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2360; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATA Nº 041/2023 E PREGÃO Nº 17/2023. O.C. Nº 1669/2024. 265,90
04/06/2024 Pagamento de Empenho 3548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 265,90
TOTAL 265,90 265,90 265,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.