Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3603 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
LAR DO IDOSO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.04.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Maio |
0,00 |
530,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Maio |
530,69 |
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13/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 05/2024. |
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530,69 |
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17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3603/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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530,69 |
TOTAL |
530,69 |
530,69 |
530,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.