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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3687 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA PARA USO EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 89839. O.C. Nº 1809/2024. 0,00 159,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA PARA USO EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 89839. O.C. Nº 1809/2024. 159,00
30/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/56506568; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA PARA USO EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 89839. O.C. Nº 1809/2024. 159,00
04/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3687/2024 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 159,00
TOTAL 159,00 159,00 159,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.