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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3696 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89800. O.C. Nº 1817/2024. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89800. O.C. Nº 1817/2024. 350,00
29/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2639; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89799. O.C. Nº 1816/2024. 350,00
24/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3696/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 345,80
24/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3696/2024 4,20
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/06/2024 4,20 1857/2024 Lançada
TOTAL   4,20