Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3696 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89800. O.C. Nº 1817/2024. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89800. O.C. Nº 1817/2024. |
350,00 |
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29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2639;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89799. O.C. Nº 1816/2024. |
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350,00 |
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24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3696/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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345,80 |
24/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3696/2024 |
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4,20 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/06/2024 |
4,20 |
1857/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,20 |
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